Građevinska smo tvrtka i trebali smo do 20-tog ožujka (do slanja obrasca PDV za mjesec veljaču) izdati građ. situaciju za izvedene radove u veljači. Situacija je s prijenosom porezne obveze. Kako nadzorni inženjer do 20.03. nije odobrio izdavanje iste da li smo trebali izdati „internu „ situaciju i kao takvu je prikazati kroz PDV-obrazac i uključiti je u prihod veljače? Treba li i naš investitor uključiti građ. sit. u istom poreznom razdoblju. Jesmo li prema gore navedenom u prekršaju?…